2014年度部门决算及“三公经费”
公开样表及说明
一、渭南市统计局概况
(一)统计局的主要职责:
根据渭南市人民政府批准的《渭南市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(渭政办发[2011]313号),渭南市统计局是主管全市统计和国民经济核算工作的市政府直属行政机构。
1、贯彻执行中、省关于统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,完成国家各项统计调查任务。
2、制定全市统计工作规划、安排、调查方案以及管理办法,指导和协调全市统计工作。
3、组织实施全市国民经济核算工作,对全市国民经济运行情况进行检测、预警和分析,对社会发展和科技进步状况进行统计和监督。
4、会同有关部门拟定重大市情市力普查方案,组织实施全市人口、经济、农业等有关普查,汇总、整理和提供有关统计数据。
5、组织实施全市一、二、三产业有关统计调查;收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源环境等统计数据。
6、建立统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;统一核定、管理、公布全市基本统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
7、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,为市委、市政府宏观管理提供决策依据。
8、建立全市统计信息自动化系统和统计数据库系统;在全市统计工作中,推广并运用计算机及先进的传输技术。
9、指导全市统计科学研究,开展统计工作和统计科学的交流与合作。
10、承办市政府交办的其他事项。
2、统计局的决算是由局机关、地方经济调查中心、局普查中心、局计算站组成。
(二)渭南市统计局的决算单位构成:
渭南市统计局设行政单位1个。
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
渭南市统计局2014年度部门收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
486.29 |
一、一般公共服务支出 |
460.94 |
一、基本支出 |
510.04 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
421.81 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
88.24 |
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
10 |
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
六、其他收入 |
0.577 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
10 |
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八、社会保障和就业支出 |
59.1 |
对个人和家庭的补助 |
|
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
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十、节能环保支出 |
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赠与 |
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十一、城乡社区支出 |
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债务利息支出 |
|
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十二、农林水支出 |
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基本建设支出 |
|
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十三、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
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十五、商业服务业等支出 |
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三、上缴上级支出 |
|
|
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十六、金融支出 |
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四、经营支出 |
|
|
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十七、援助其他地区支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
|
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十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
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十九、住房保障支出 |
|
|
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|
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二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
486.87 |
本年支出合计 |
520.04 |
本年支出合计 |
520.04 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
8.82 |
其中:财政拨款资金结转 |
41.984 |
|
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|
|
非财政拨款资金结余 |
|
|
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|
收入总计 |
528.86 |
支出总计 |
|
支出总计 |
528.86 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
渭南市XX局2014年度财政拨款支出决算表 (按支出功能分类) |
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单位:万元 |
|||||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
合 计 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
520.04 |
510.04 |
10 |
|
20105 |
统计信息 |
520.04 |
510.04 |
10 |
|
2010501 |
行政运行 |
450.94 |
450.94 |
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
|
|
10 |
|
208 |
社会保障和就业 |
|
59.1 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
59.1 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
59.1 |
|
|
3、财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
渭南市统计局2014年度财政拨款支出决算表 (按支出经济分类) |
|||||
单位:万元 |
|||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
331.93 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
84.40 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
179.89 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
43.41 |
|
|
30104 |
社会保障费 |
|
8.67 |
|
|
30105 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30106 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30107 |
其他工资福利支出 |
|
15.56 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
88.24 |
10 |
|
30201 |
办公费 |
|
7.61 |
4.79 |
|
30202 |
印刷费 |
|
0.99 |
4.5 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
0.13 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
1.58 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
3.51 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30210 |
差旅费 |
|
8.82 |
|
|
30211 |
因公出国(境)费 |
|
|
|
|
30212 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30213 |
租赁费 |
|
0.36 |
|
|
30214 |
会议费 |
|
12.50 |
|
|
30215 |
培训费 |
|
2.11 |
|
|
30216 |
公务接待费 |
|
4.13 |
|
|
30217 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30218 |
劳务费 |
|
4.79 |
|
|
30219 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30220 |
工会经费 |
|
0.4 |
|
|
30221 |
福利费 |
|
1.43 |
|
|
30222 |
公务用车运行维护费 |
|
19.50 |
|
|
30223 |
其他商品和服务支出 |
|
20.39 |
0.71 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
89.86 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
9.41 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
47.65 |
|
|
30303 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30304 |
生活补助 |
|
2.04 |
|
|
30305 |
医疗费 |
|
|
|
|
30306 |
奖励金 |
|
|
|
|
30307 |
住房公积金 |
|
30.67 |
|
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
0.09 |
|
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4、财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称 |
财政拨款安排的“三公”经费支出 |
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小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
合计 |
|
23.63 |
|
19.50 |
|
4.13 |
补充资料: |
||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 0 个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个; 本单位全年因公出国(境)累计0 人次。 |
||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车3 辆;年末公务用车保有量3 辆。 |
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3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计12 批次 ,公务接待累计412 人 。 |
三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计528.86万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入486.29万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)其他收入5773.35元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中773.35元是利息收入,5000元是妇联给的妇儿监测劳务费。
(3)上年结转和结余41.98万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计520.04万元,包括:
(1)基本支出510.04万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出331.93万元,对个人和家庭的补助支出89.87万元,商品和服务支出88.24万元。
(2)项目支出10万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,主要用于公用经费支出10万元,商品服务支出10万元,
(3)年末结转和结余8.81万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2014年度财政拨款支出520.04万元,其中:基本支出510.04万元,项目支出10万元。
2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
一般公共服务支出520.04万元。其中:行政运行450.94万元,行政事业单位离退休费59.1万元,项目支出10万元。
(三)财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年财政拨款安排的“三公经费”支出23.63万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费19.50万元,公务接待费4.13万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2014年度我局因公出国无支出。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年购置车辆3台,2014年公务用车运行维护支出19.50万元,较去年下降8%,主要主要用于公务活动油料购置和车辆维修、以及过桥过费和车辆保险购置费等。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出4.13万元,较去年同比下降65%,累计接待12批次、412人。其中:国家局、省局来人检查工作、县市来人汇报工作等。