一、渭南市统计局概况
(一 )部门主要职责
根据渭南市人民政府批准的《渭南市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(渭政办发[2015]80号),渭南市统计局是主管全市统计和国民经济核算工作的市政府直属行政机构。
1、贯彻执行中、省关于统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,完成国家各项统计调查任务。
2、制定全市统计工作规划、安排、调查方案以及管理办法,指导和协调全市统计工作。
3、组织实施全市国民经济核算工作,对全市国民经济运行情况进行检测、预警和分析,对社会发展和科技进步状况进行统计和监督。
4、会同有关部门拟定重大市情市力普查方案,组织实施全市人口、经济、农业等有关普查,汇总、整理和提供有关统计数据。
5、组织实施全市一、二、三产业有关统计调查;收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源环境等统计数据。
6、建立统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;统一核定、管理、公布全市基本统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
7、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,为市委、市政府宏观管理提供决策依据。
8、建立全市统计信息自动化系统和统计数据库系统;在全市统计工作中,推广并运用计算机及先进的传输技术。
9、指导全市统计科学研究,开展统计工作和统计科学的交流与作。
10、承办市政府交办的其他事项。
(二)统计局的决算单位构成:
渭南市统计局设行政单位1个;事业单位3个,其中:参照公务员管理事业单位2个、财政全额事业单位1个。
纳入渭南市统计局2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
渭南市统计局 |
行政单位 |
2 |
渭南市统计局普查中心 |
参照公务员管理事业单位 |
3 |
渭南市统计局电子计算站 |
全额事业单位 |
二、2015年度部门决算表
1、2015年部门决算收支总表
2015年部门决算收支总表 |
|||||
表一 |
单位:万元 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
1、财政拨款 |
801.05 |
1、一般公共服务支出 |
621.50 |
一、基本支出 |
604.05 |
其中:政府性基金拨款 |
|
2、外交支出 |
|
人员经费 |
559.57 |
2、上级补助收入 |
|
3、国防支出 |
|
日常公用经费 |
44.48 |
3、事业收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
二、项目支出 |
77.00 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
|
5、教育支出 |
|
基本建设类项目 |
|
4、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
行政事业类项目 |
77.00 |
5、附属单位上缴收入 |
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
7、其他收入 |
15.04 |
8、社会保障和就业支出 |
83.00 |
四、经营支出 |
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
支出经济分类 |
|
|
|
12、农林水支出 |
|
基本支出和项目支出合计 |
704.53 |
|
|
13、交通运输支出 |
|
工资福利支出 |
443.50 |
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
商品和服务支出 |
140.56 |
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
119.01 |
|
|
16、金融支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
其他资本性支出 |
1.46 |
|
|
20、油物资储备支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
21、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
816.09 |
本年支出合计 |
704.53 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
120.38 |
||
基本支出结转 |
8.82 |
|
|
||
项目支出结转和结余 |
|
|
|
||
经营结余 |
|
|
|
||
收入总计 |
824.91 |
支出总计 |
824.91 |
2、2015年部门决算收入总表
2015年部门决算收入总表 |
|||||||||
表二 |
单位:万元 |
||||||||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
519001 |
合计 |
816.09 |
801.05 |
|
|
|
|
|
15.04 |
3、2015年部门决算支出总表
2015年部门决算支出总表 |
|||||||
表三 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
519001 |
渭南市统计局 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
519001 |
合计 |
704.53 |
627.53 |
77.00 |
|
|
|
4、2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)
2015年部门决算一般公共预算支出明细表 |
|||||
表四 |
单位:万元 |
||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
681.05 |
604.05 |
77.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
598.05 |
|
|
|
20105 |
财政事务 |
598.05 |
521.05 |
77.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
521.05 |
521.05 |
|
|
2010507 |
|
42.00 |
|
42.00 |
|
2010599 |
|
35.00 |
|
35.00 |
|
208 |
|
83.00 |
83.00 |
|
|
20805 |
|
70.30 |
70.30 |
|
|
2080501 |
|
70.30 |
70.30 |
|
|
20808 |
|
12.70 |
12.70 |
|
|
2080801 |
|
12.70 |
12.70 |
|
|
5、2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)
2015年部门决算一般公共预算支出明细表 |
|||||
表五 |
单位:万元 |
||||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
681.05 |
604.05 |
77.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
440.56 |
440.56 |
|
|
30101 |
基本工资 |
177.66 |
177.66 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
183.07 |
183.07 |
|
|
30103 |
奖金 |
62.41 |
62.41 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
12.03 |
12.03 |
|
|
30105 |
其他工资福利支出 |
5.39 |
5.39 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
120.02 |
44.48 |
75.54 |
|
30201 |
办公费 |
11.15 |
0.78 |
10.37 |
|
30202 |
印刷费 |
4.35 |
|
4.35 |
|
30204 |
手续费 |
0.04 |
0.04 |
|
|
30206 |
电费 |
0.54 |
0.54 |
|
|
30207 |
邮电费 |
6.87 |
0.96 |
5.91 |
|
30211 |
差旅费 |
7.75 |
|
7.75 |
|
30214 |
租赁费 |
4.57 |
|
4.57 |
|
30215 |
会议费 |
12.45 |
3.80 |
8.65 |
|
30216 |
培训费 |
7.75 |
0.57 |
7.18 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.08 |
4.08 |
|
|
30226 |
劳务费 |
2.71 |
|
2.71 |
|
30228 |
工会经费 |
0.20 |
0.20 |
|
|
30229 |
福利费 |
2.16 |
2.16 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.80 |
6.00 |
9.80 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.00 |
21.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.60 |
4.35 |
14.25 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
119.01 |
119.01 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.03 |
11.03 |
|
|
30302 |
退休费 |
57.23 |
57.23 |
|
|
30304 |
抚恤金额 |
12.70 |
12.70 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.77 |
6.77 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
31.18 |
31.18 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
1.46 |
|
1.46 |
|
31002 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31003 |
办公设备购置 |
1.46 |
|
1.46 |
|
6、2015年部门决算项目支出表
2015年部门决算项目支出表 |
|||
表七 |
|
|
单位:万元 |
单位编码 |
单位(项目)名称 |
项目金额 |
项目简介 |
** |
** |
|
** |
519001 |
合计 |
77.00 |
|
|
其他统计事务 |
35.00 |
一套表改革、计算站信息化、农城调队业务费等经费 |
|
专项普查 |
42.00 |
经济普查、1%人口抽样调查经费 |
7、2015年部门决算政府采购情况表
2015年部门决算政府采购情况表 |
|
||||||||
表八 |
单位:万元 |
||||||||
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
|||||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合 计 |
1 |
6.00 |
6.00 |
|
1.46 |
1.46 |
|
||
货物 |
2 |
6.00 |
6.00 |
|
1.46 |
1.46 |
|
||
工程 |
3 |
|
|
|
|
|
|
||
服务 |
4 |
|
|
|
|
|
|
8、2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表
2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表 |
||||||||
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
519001 |
渭南市统计局 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
19.88 |
4.08 |
|
4.08 |
15.80 |
|
15.80 |
三、2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计816.09万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入801.05万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)其他收入150409.84元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中15万元是获得省级节能节耗优秀奖励,409.84元是原基本户的利息收入。
(3)上年结转和结余8.82万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,
2、支出总计704.53万元,包括:
(1)基本支出627.53万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出, 443.50万元,对个人和家庭的补助支出119.01万元,商品和服务支出65.02万元。
(2)项目支出77万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括其报表印刷费、农、城调队业务费、计算站业务费、专项调查费、企业一套表改革工作项目35万元,经济普查工作和1%人口抽样调查工作项目42万元。
(3)年末结转和结余120.38万元,主要是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的信息化资金。
(二)财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2015年度财政拨款支出681.05万元,其中:基本支出604.05万元,项目支出77万元。
2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
一般公共服务支出681.05万元。其中:行政运行支出521.05万元,行政单位离退休70.3万元,死亡抚恤金12.7万元,项目支出77万元。
(三)2015年部门决算项目支出表
项目支出77万元,主要用于农、城调队业务、报表印刷、计算站业务、一套表改革计35万元,经济普查后续工作12万元,1%人口抽样调查工作30万元。
(四)2015年部门决算政府采购情况表
2015年主要采购电脑和打印机,共计1.46万元。用于工作中需要。
(五)财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年财政拨款安排的“三公经费”支出19.88万元,其中,公务用车运行维护费15.8万元,公务接待费4.08万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2015年度我局因公出国无支出。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年公务用车运行维护支出15.8万元,较去年同比下降19%。主要用于公务活动油料购置和车辆维修、以及过桥过费和车辆保险购置费、租用车辆等。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出4.08万元,较去年同比下降1%,累计接待10批次、408人。其中:国家局、省局来人检查工作、县市来人汇报工作等。